| [ 索引号 ] | 11500221MB0T34936A/2026-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 发布日期 ] | 2026-01-23 |
重庆市长寿区菩提街道办事处(本级) 2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.负责基层治理指挥中心的日常工作;负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行相关工作;负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护;统筹数字重庆建设,负责对接区数字化城市运行和治理中心的相关业务;负责街道机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、值班值守、政务信息、政务公开、政务服务、文秘档案、机关事务管理、后勤保障等;负责网格管理有关工作。
2.统筹负责党的建设、纪检、组织、宣传、统战、社会工作、政法、改革、网络安全与信息化、机构编制、离退休干部、人事、民宗侨台、人大、政协联络、群团等工作;办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。
3.统筹负责经济发展规划、经济社会发展统计、农业农村和乡村振兴、财政管理、内部审计、公共资源交易、公平竞争环境建设、市场主体培育服务、科技、水利、林业、交通运输、村镇规划、村镇建设、重大项目服务保障、市政公用、市容环卫、生态环境保护、供销合作等工作;统筹发展壮大新型农村集体经济;办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。
4.统筹负责基层政权建设、民政、社会救助、老龄、卫生健康、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属、文明治丧等工作;统筹教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护等工作;统筹业主大会、业主委员会和物业管理相关工作;办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。
5.统筹负责社会治安综合治理、国家安全、防范和处理邪教、法治建设、人民武装、应急管理、安全生产综合监管、消防管理、市场监督管理、信访稳定、人民调解等工作;统筹处理行政复议、行政应诉,维护社会秩序和社会稳定;统筹本级综合行政执法工作,统筹推进本级综合行政执法体制改革;办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。
6、完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
(二)单位构成。
菩提街道办事处(本级)设置1个综合办事机构:基层治理综合指挥室。设置4个内设机构:党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数4068.6万元,其中:一般公共预算拨款4068.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加283.5万元,主要是一般公共预算拨款增加283.5万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数4068.6万元,其中:一般公共服务支出1387.58万元,教育支出4.04万元,社会保障和就业支出146.29万元,卫生健康支出46.69万元,节能环保支出26.4万元,农林水支出2398.9万元,住房保障支出58.71万元。支出较去年增加283.5万元,主要是基本支出增加260.46万元,项目支出增加23.04万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4068.6万元,一般公共预算财政拨款支出4068.6万元,比2025年增加283.5万元。其中:基本支出1406.91万元,比2025年增加260.46万元,主要原因是合署办公,运行经费预算调整;项目支出2661.69万元,比2025年增加23.04万元,主要原因是本年度一般性项目预算增加,主要用于支持村社区运转和日常工作开展。
我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6.5万元,比2025年增加0.04万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元;公务接待费0万元,比2025年减少0.46万元,主要原因是响应过紧日子、厉行节约要求;公务用车运行维护费6.5万元,比2025年增加0.5万元,主要原因是车辆零部件老化导致维修保养费用增加;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1151.19万元,比上年增加243.64万元,主要原因是合署办公,运行经费预算调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算安排。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2661.69万元。其中:一般项目15个,涉及资金2661.69万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



