重庆市长寿区江南街道办事处

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[ 索引号 ] 11500221009303876H/2026-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区江南街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-01-23 [ 发布日期 ] 2026-01-23

重庆市长寿区江南街道产业发展服务中心2026年部门预算情况说明

日期:2026-01-23
一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、承担经济发展板块相关事务性工作。

2、负责产业发展规划编制和实施的相关事务性工作。

3负责产业培育、产业项目储备、产业结构调整、产业招商、产业化经营、发展壮大新型农村集体经济、农村人居环境整治等事务性工作。

4负责农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障、项目建设等事务性工作。

5负责脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等事务性工作。

6办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。

7完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(二)单位构成。

从预算单位构成看,重庆市长寿区江南街道产业发展服务中心预算主要包括本单位全部事业编制人员15人、临聘人员经费支出,以及其他应由本部门列报的专项项目资金支出等。2026年本部门核定编制人数16人,预算编制时实有人数15人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数490.88万元,其中:一般公共预算拨款490.88万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少148.2万元,主要是今年人员减少,人员经费、公用经费和项目拨款减少。

(二)支出预算:2026年年初预算数490.88万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出2.46万元,社会保障和就业支出99.31万元,卫生健康支出18.28万元,住房保障支出19.67万元,农林水支出351.17万元。支出较去年减少148.2万元,主要是基本支出减少27.43万元,项目支出减少120.77万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入490.88万元,一般公共预算财政拨款支出490.88万元,比2025年减少148.2万元。其中:基本支出473.65万元,比2025年减少27.43万元,主要原因是今年人员减少,人员经费、公用经费相应减少,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出17.23万元,比2025年减少120.77万元,主要原因是部分项目调整到其他二级单位预算,增加河长制工作经费支出,主要用于乡村振兴驻村工作队工作、河长制工作等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2025年增加0万元,主要原因是江南街道产业发展服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算0万元,比2025年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元,主要原因是江南街道产业发展服务中心未单独列支“三公”经费科目;公务接待费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是江南街道产业发展服务中心未单独列支“三公”经费科目;公务用车运行维护费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是江南街道产业发展服务中心未单独列支“三公”经费科目;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是江南街道产业发展服务中心未单独列支“三公”经费科目,无公务用车购置预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,本单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款17.23元。其中:一般项目2个,涉及资金17.23万元;重点专项0个,涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆,农村垃圾清运车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王丽莎    联系方式:023-40726128

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