重庆市长寿区八颗街道办事处

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[ 索引号 ] 11500221009304828R/2025-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区八颗街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 发布日期 ] 2025-10-14

重庆市长寿区八颗街道办事处(本级)2024年度决算公开说明

日期:2025-10-14

    一、单位基本情况

(一)职能职责

1.统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责;

2.统筹负责基层党建、群团等职责;

3.统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责;

4.统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责;

5.统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;

6.统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;

7.统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;

8.统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责;承担消防管理工作任务;

9.承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查;承办街道人大工作委员会的各项会议;做好本辖区内的区人大代表联系,以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障;协助做好区人大代表议案、建议督办等工作;

10.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权;

(二)机构设置

1.党政办公室:统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责;

2.党建工作办公室:统筹负责基层党建、群团等职责;

3.经济发展办公室:统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责;

4.民政和社区事务办公室:统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责;

5.平安建设办公室:统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;

6.规划建设管理环保办公室:统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;

7.财政办公室:统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;

8.应急管理办公室:统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责;承担消防管理工作任务;

9.人大办公室:承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查;承办街道人大工作委员会的各项会议;做好本辖区内的区人大代表联系,以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障;协助做好区人大代表议案、建议督办等工作;

10.综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权;

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2267.58万元,支出总计2267.58万元。收、支与2023年度相比,减少426.64万元,下降15.8%,主要原因是财政拨款收入减少

2.收入情况。2024年度收入合计2267.58万元,与2023年度相比,减少426.64万元,下降15.8%,主要原因是财政拨款收入减少其中:财政拨款收入2267.58万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2267.58万元,与2023年度相比,减少426.64万元,下降15.8%,主要原因是财政拨款收入减少其中:基本支出1258.27万元,占55.5%;项目支出1009.31万元,占44.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2267.58万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少426.64万元,下降15.8%。主要原因是财政拨款收入减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2267.58万元,与2023年度相比,减少426.64万元,下降15.8%。主要原因是财政拨款收入减少较年初预算数增加103.25万元,增长4.8%。主要原因是部分项目2023年未验收,2024年验收拨款导致决算数较年初预算数增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2267.58万元,与2023年度相比,减少426.64万元,下降15.8%。主要原因是财政拨款收入减少较年初预算数增加103.25万元,增长4.8%。主要原因是2023年未验收,2024年验收拨款导致决算数较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1123.20万元,占49.5%,较年初预算数增加153.54万元,增长15.8%,主要原因是在职人员正常晋级晋档的工资增加。

2)公共安全支出30.00万元,占1.3%,较年初预算数增加30.00万元,增长100.0%,主要原因是基层平安法治建设支出增加。

3)教育支出7.29万元,占0.3%,较年初预算数减少11.16万元,下降60.5%,主要原因是本年度培训费减少。

4)社会保障就业支235.29万元,占10.4%,较年初预算数减少67.77万元,下降22.4%,主要原因是退休人员增多,应缴社保费用减少。

5)卫生健康支出60.62万元,占2.7%,较年初预算数减少3.77万元,下降5.9%,主要原因是本年度调出人员增多,所缴纳的医保垫底资金减少。

6)节能环保支出29.20万元,占1.3%,较年初预算数无增减

7)城乡社区支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少20.00万元,下降100.0%,主要原因是取消2024年生活垃圾分类专项经费项目。

8)农林水支出713.82万元,占31.5%,较年初预算数增加26.46万元,增长3.9%,主要原因是村社区干部报酬调标导致农林水支出增多。

9住房保障支出68.16万元,占3.0%,较年初预算数减少4.06万元,下降5.6%,主要原因是本年度退休人员增多导致所缴纳公积金减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.27万元。其中:人员经费1020.52万元,与2023年度相比,减少105.19万元,下降9.3%,主要原因是退休人员增多,工资发放金额减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、一次性奖金、公积金、社会保障缴费等。公用经费237.75万元,与2023年度相比,减少20.77万元,下降8.0%,本单位厉行节约,削减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、日常维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.67万元,较年初预算数无增减较上年支出数减少0.08万元,下降10.7%,主要原因是本单位厉行节约,减少公务接待费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数无增减

公务车购置费0.00万元,较上年支出数无增减

行维护0.00万元,较上年支出数无增减

公务接待费0.67万元,主要用于接待餐费、会议费、交通住宿等费用支出费用支出较年初预算数无增减较上年支出数减少0.08万元,下降10.7%,主要原因是本单位厉行节约,减少公务接待费开支。

三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0,公务保有量为0辆;国内公务接待21批次180人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费37.49元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.12万元,与2023年度相比,减少1.43万元,下降15.0%,主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出4.85万元,与2023年度相比,减少3.44万元,下降41.5%,主要原因是本年度培训次数减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出237.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、三公经费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少20.77万元,下降8.0%,主要原因是本单位厉行节约,削减开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额254.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出254.00万元。授予中小企业合同金额254.00万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额254.00万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购日常零星办公用品

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和20个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1009.31万元。

(二)绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表(《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》)。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

                本单位决算公开信息反馈和联系方式:

                 向皓玥  023-40794850




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