[ 索引号 ] | 11500221MB19202557/2023-00054 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 发布日期 ] | 2023-03-03 |
长寿区中医院2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
经过50年的发展,坚持特色兴院、人才强院,现已成为一所集急救、医疗、预防、保健、康复、教学科研为一体的国家三级综合性中医医院。医院不但承担着本区90余万人口的医疗保健任务,还辐射周边区县,同时承担着全区18所镇卫生院、社区卫生服务中心的中医药指导工作,是长寿区职工医保、居民医保、工伤保险、商业保险及交通事故救治定点医院。
(二)单位构成。
重庆市长寿区中医院始建于1973年7月,2021年6月成功创建国家三级中医医院。是中国人民解放军陆军军医大学大坪医院、重庆医科大学附属第二医院、重庆市中医院技术指导医院,是成都中医药大学、重庆医科大学中医药学院实习医院,是重庆市医药学校的非直属附属医院,是川北医学院、三峡医药高等专科学校的教学医院,重庆市中医住院医师规范化培训基地协同单位。
医院由一个院本部、两个分院(西门分院和桃花分院)、一个公安监管场所卫生所、三期、四期项目以及菩提街道社区卫生服务中心组成。全院占地面积共178.5亩,现投用建筑面积10.68万平方米。现有职工678人,其中正高级职称18人、副高级职称51人、中级职称135人,博士研究生1 人、硕士研究生51人、本科393人。
医院科室设置齐全,编制床位800张,设有急诊科、心病科、脑病科、脾胃病科、肺病科、肾病科、老年病科、肿瘤科、外科、肛肠科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科、骨一科、骨二科、妇产科、针灸科、推拿科、康复科医学科等21个病区,设有预防保健科、急诊科、重症医学科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、康复医学科、治未病科、感染科、中医科等一级临床科室19个,脾胃病科、脑病科、心病科、肾病科、肺病科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、老年病科、肿瘤科、麻醉科等二级临床科室31个,药剂科、手术室、医学检验、输血科、放射、特检科(心电、B超)、病理、消毒供应中心8个医技科室。
医院共有7个国家及省级中医重点、特色专科。其中针灸科为国家中医药管理局“十二五”中医重点专科,也是市级和区级中医特色专科,中医妇科为国家中医药管理局农村中医特色专科,骨科为重庆市中医特色专科,脾胃病科为重庆市“十二五”中医重点专科,脑病科为重庆市“十三五”中医重点专科,肛肠科为重庆市中医重点专科建设项目,桃花分院为重庆市基层医疗机构中医特色专科,全院基本形成了“院有专科、科有专病、病有专药、人有专长”的特色格局。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数39764.51万元,其中:一般公共预算拨款1364.51万元,事业收入38000万元,其他收入400万元。收入较去年增加5672.48万元,主要是一般公共预算拨款增加98.29万元,事业收入增加5174.18万元,其他收入增加400万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数39764.51万元,其中:教育支出92.03万元,社会保障和就业支出822.42万元,卫生健康支出38423.83万元,住房保障支出271.63万元,其他支出154.6万元。支出较去年增加5672.48万元,主要是基本支出增加17337.62万元,项目支出减少11665.14万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1364.51万元,一般公共预算财政拨款支出1364.51万元,比2022年增加98.29万元。其中:基本支出1361.99万元,比2022年增加133.19万元,主要原因是职工人数增加,导致基本养老保险与职业年金等费用增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2.52万元,比2022年减少34.9万元,主要原因是卫生健康支出减少34.90万元,主要用于死亡抚恤等工作。
重庆市长寿区中医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元,与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购货物预算7061.64万元。我院政府采购预算总额7061.64万元:政府采购货物预算7061.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元,事业收入政府采购7061.64万元:政府采购货物预算7061.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我院2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2.52万元,其中:一般项目1个,涉及资金2.52万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,我单位共有车辆6辆,其中特种专业技术用车6辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:邱鑫联;联系方式:15223421456。