[ 索引号 ] | 11500221MB19202557/2022-00120 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-01-18 | [ 发布日期 ] | 2022-01-22 |
重庆市长寿区邻封镇卫生院2022年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
承担公共卫生服务。主要包括:疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务,独立完成公共卫生服务项目任务。
承担基本医疗服务。主要包括:一般常见病、 多发病的门诊和住院诊治,医疗康复,推广中医药适宜技术,发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。
承担计划生育技术服务。主要包括:避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。
承担卫生应急任务。主要包括:区域内“120” 急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。
承担卫生管理任务。主要包括:协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作,协助当地党委政府指导爱国卫生工作等相关任务。
(二)单位构成
我单位是重庆市长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位(二级单位)。设置有党政办公室、医务科办公室、后勤总务科、财务科、人事科、护理部、院感科、内科、外科、妇产科、急诊科、全科医疗科、中医康复科、口腔科、检验科、放射科、B超心电室、药剂科、焦家医养结合全科、公共卫生科等科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1611.91万元,其中:一般公共预算拨款701.66万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入910.24 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元。收入较去年增加59.36万元,主要是一般公共预算拨款减少298.87万元,事业收入增加358.23万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1611.91万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出3.40万元,社会保障和就业支出198.32万元,卫生健康支出1360.23万元,住房保障支出49.95万元。支出较去年增加59.36万元,主要是基本支出增加11.23万元,项目支出增加48.12万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入701.66 万元,一般公共预算财政拨款支出701.66 万元,比2021年减少298.87万元。其中:基本支出701.66万元,比2021年减少298.87万元,主要原因是:职业年金减少,在职人员减少,导致社会保障和就业支出减少89.05万元,卫生健康支出减少209.67万元,主要用于保障我院在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员退休费及补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,主要原因是无使用预算资金安排的支出;公务接待费 0万元,主要原因是无使用预算资金安排的支出;公务用车运行维护费 0万元,主要原因是无使用预算资金安排的支出;公务用车购置费0万元,主要原因是无使用预算资金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,单位资金0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车 0辆,特种专业技术用车1辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。
5、无其他重要事项说明。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人: 叶成君 联系方式:023-40330613