重庆市长寿区区公安局

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[ 索引号 ] 009303761/2015-02431 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区公安局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2015-10-20 [ 发布日期 ] 2015-10-21

重庆市长寿区公安局2014年部门决算情况信息

重庆市长寿区公安局2014年部门决算情况说明
  一、单位基本情况
  长寿区公安局是区政府主管全区公安工作的职能部门,其主要职能是贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策;部署公安工作,并指导、检查、落实;掌握本区社会治安状况,协助党政部门实施社会治安综合治理工作;负责全区公安民警队伍建设、管理和教育工作;指导、检查、监督本区各级公安机关的执法活动;指导本区各级公安机关对危害国家安全的案件和治安、刑事案件的侦察工作,组织、协调和侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故;领导本区林业等部门的公安业务工作;依法监督并指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫部门的建设;负责对经济民警、保安员的管理和业务指导;依据公安业务负责出入境管理和外国人事务管理工作;负责治安、户政、居民身份证的管理工作;负责管理、指导道路和水上交通安全工作,维护交通秩序,保障道路交通的畅通;负责消防工作,依法进行消防监督,组织灭火救灾;负责预审工作和看守所、拘留所的管理工作;组织实施对来长寿区的党和国家领导人、重要外宾以及市主要领导的安全警卫工作;负责计算机管理监察、社会公共安全技术防范等。
  长寿区公安局下设45个机构:办公室、指挥中心、政治处、纪委督察、情报信息支队、警务保障处、法制支队、户政科、出入境管理支队、信访科、国保支队、治安支队、禁毒支队、警卫处、经侦支队、科通支队、网安支队、校保支队、特警支队、交巡警支队、刑警支队、看守所、拘戒所、凤山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家坝所、但渡所、云集所、长寿湖所、邻封所、双龙所、龙河所、八颗所、云台所、海棠所、石堰所、葛兰所、新市所、洪湖所、万顺所、技侦30支队。
  二、部门决算情况说明
  长寿区公安局2014年部门决算收入23866.37万元,部门决算支出22207.89万元,年末结转结余1658.48万元。部门决算支出中基本支出12903.23万元,项目支出9304.66万元,项目支出比2013年的3738.2万元增加5566.46万元,主要是增加应指工程经费5473万元。
  三、“三公”经费情况说明
  长寿区公安局2014年“三公”经费决算1126.88万元,其中公务接待费74.56万元,公务用车购置及运行维护费1052.32万元。与2014年“三公”经费预算1153万元减少26.12万元,主要是公务车辆购置费减少25.84万元。
  长寿区公安局2014年共计接待450批次2005人次,共发生公务接待费74.56万元,比预算75万元减少0.44万元。
  
  附件:
重庆市长寿区公安局2014年收支决算总表
 
单位:万元

 

 

 

 

决算数

 

决算数

一、财政拨款(不含政府性基金)

23866.37

一、公共安全支出

17407.2

二、上级补助收入

 

   公安

17407.2

三、事业收入

 

      行政运行

6999.94

四、经营收入

 

      一般行政管理事务

889.41

五、附属单位上缴收入

 

      治安管理

5023.09

六、其他收入

 

      刑事管理

408

 

 

      禁毒管理

90

 

 

      道路交通管理

166

 

 

      居民身份证管理

58.76

 

 

      拘押收教场所管理

350

 

 

      信息化建设

403

 

 

      其他公安支出

3019

 

 

二、教育

62.64

 

 

  进修及培训

62.64

 

 

     培训支出

62.64

 

 

三、社会保障和就业支出

754.55

 

 

     人力资源和社会保障管理事务

13

 

 

      其他人力资源和社会保障管理事务

13

 

 

   行政事业单位离退休

677.36

 

 

    归口管理的行政事业单位离退休

677.36

 

 

   抚恤

64.19

 

 

      死亡抚恤

64.19

 

 

四、医疗卫生及计划生育支出

865.72

 

 

   医疗保障

865.72

 

 

      行政单位医疗

726.24

 

 

      公务员医疗补助

139.48

 

 

五、城乡社区支出

2589

 

 

     城乡社区公共设施

2589

 

 

      其他城乡社区公共设施支出

2589

 

 

六、住房保障支出

528.78

 

 

   住房改革支出

528.78

 

 

    住房公积金

528.78

本年收入合计

23866.37

本年支出合计

22207.89

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转结余

1658.48

合计

23866.37

合计

23866.37

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