| [ 索引号 ] | 11500221768882506J/2026-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 发布日期 ] | 2026-01-23 |
重庆市长寿区城市管理综合行政执法支队2026年部门预算情况说明
重庆市长寿区城市管理综合行政执法支队2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策,依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。
2、承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化、风景名胜方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。
3、承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。
4、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。
5、承担交通管理方面的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。
6、承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。
7、承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。
8、承担住房和城乡建设领域的建筑业市场、质量安全、勘察设计、房地产管理、住房和物业管理、城建档案管理等划转执法事项的行政处罚及相应的行政强制职能。
9、承担国防动员领域、规划和自然资源领域的测绘地理信息管理、规划资质管理、国家有关标准编制城乡规划、城市总体规划编制等划转执法事项的行政处罚及相应的行政强制职能。
10、负责7个街道、12个镇规划建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
11、负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处。
12、负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作,承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。
13、组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。
14、承办上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
2017年12月18日更名重庆市长寿区城市管理综合行政执法支队,为重庆市长寿区城市管理局管理的综合行政执法机构,机构规格副处级,经费形式财政全额拨款,类别为公益一类。内设综合科、法制科、宣教科、督察考核大队、园林绿化执法大队、公用设施执法大队、城市生态环境执法大队、建设管理执法大队、违法建筑执法一队、违法建筑执法二队、片区一大队、片区二大队、片区三大队、片区四大队、片区五大队、片区六大队、片区七大队17个科室(大队)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3533.79万元,其中:一般公共预算拨款3501.23万元,政府性基金预算拨款32.56万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元。收入较去年增加294.41万元,主要是社会保障和就业支出经费拨款增加38.55万元,卫生健康支出经费拨款增加14.45万元,城乡社区支出经费拨款增加221.5万元,住房保障支出经费拨款增加18.36万元等。
(二)支出预算:2026年年初预算数3533.79万元,其中:教育支出8.24万元,社会保障和就业支出231.02万元,卫生健康支出97.77万元,城乡社区支出3076.6万元,住房保障支出120.16万元。支出较去年增加294.41万元,主要是基本支出增加269.85万元,项目支出增加24.56万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3501.23万元,一般公共预算财政拨款支出3501.23万元,比2025年增加261.85万元。其中:基本支出3361.23万元,比2025年增加269.85万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出140万元,比2025年减少8万元,主要原因是压缩项目经费开支,主要用于城市管理综合执法专项整治工作。
2026年政府性基金预算收入32.56万元,政府性基金预算支出32.56万元,比2025年增加32.56万元,主要原因是增加办公用房租赁费,主要用于满足办公需求。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算44.5万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.5万元,与2024年持平;公务用车运行维护费44万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费358.25万元,比上年增加44.98万元,主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额33.4万元:政府采购货物预算13.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元;其中一般公共预算拨款政府采购33.4万元:政府采购货物预算13.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,支队2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款140万元。其中:一般项目1个,涉及资金140万元。政府性基金预算当年财政拨款32.56万元。其中:一般项目1个,涉及资金32.56万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆11辆,其中应急保障用车11辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:段廷廷 , 联系方式:023-64080589)



