| [ 索引号 ] | 115002217500956438/2026-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 发布日期 ] | 2026-01-23 |
重庆市长寿区地方志研究室2026年部门预算情况说明
重庆市长寿区地方志研究室2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.深化党史研究,准确记载和反映党的历史。
2.组织开展党史学习宣传教育,普及党史知识。
3.负责党史资料征编,妥善保存党的历史财富。
4.协助相关部门开展党史遗址保护。
5.组织、指导、督促和检查地方志工作。
6.拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施。
7.搜集、整理、保存地方志文献和资料,推进地方志资源的开发利用。
8.负责管理本单位国有资产。
9.完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成
本单位为正处级参公事业单位,设综合科、党研科、方志科3个内设机构。无下级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数262.09万元,其中:一般公共预算拨款262.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加43.21万元,主要是2026年我单位新增2人,人员工资福利、社保及公用经费增加47.97万元,项目经费减少4.76万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数262.09万元,其中:一般公共服务支出262.09万元,教育支出0.86万元,科学技术支出179.96万元,社会保障和就业支出58.76万元,卫生健康支出10.11万元,住房保障支出12.4万元。支出较去年增加43.21万元,主要是2026年我单位新增2人,人员工资福利、社保及公用经费支出增加47.97万元,项目经费支出减少4.76万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入262.09万元,一般公共预算财政拨款支出262.09万元,比2025年增加43.21万元。其中:基本支出218.98万元,比2025年增加47.97万元,主要原因是2026年我单位新增2人,人员工资福利、社保及公用经费的增加,经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出43.11万元,比2025年减少4.76万元,主要原因是2026年调整了出版物印刷数量等原因,主要用于出版年鉴、党史等书籍,支付稿费等重点工作。
重庆市长寿区地方志研究室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算4万元,和2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,和2025年持平;公务接待费0万元,和2025年持平;公务用车运行维护费4万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费30.69万元,比上年增加7.03万元,主要原因为在职人员增加导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。
3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我室2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款43.11万元。其中:一般项目2个,涉及资金43.11万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:杨江艳 联系方式: 023-40661361



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