| [ 索引号 ] | 11500221009303649C/2026-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区纪委监委机关 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 发布日期 ] | 2026-01-23 |
长寿区巡察信息服务中心2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责区委巡察工作信息化项目建设的具体实施,管理、使用、维护巡视巡察信息系统,推进巡察大数据工作。负责巡视巡察工作网络平台、巡视(巡察)单机系统推广应用、教育培训和安全保障。负责区委巡察组信息联络、内外协调、数据汇总、归档管理等工作。协助做好各类巡察信息数据的收集对接、综合分析、共享共用和汇总上报工作。完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市长寿区巡察信息服务中心核定事业编制8名,其中单位领导职数2名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数155.37万元,其中:一般公共预算拨款155.37万元。收入较去年增加3.67万元,主要是2026年新进1人,事业运行费用增多。
(二)支出预算:2026年年初预算数155.37万元,其中:一般公共服务支出125.41万元,教育支出0.73万元,社会保障和就业支出17.39万元,卫生健康支出6万元,住房保障支出5.85万元。支出较去年增加3.67万元,主要是2026年新进1人,事业运行费用增多。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入155.37万元,一般公共预算财政拨款支出155.37万元,比2025年增加5.6万元。其中:基本支出151.37万元,比2025年增加6.1万元,主要原因是2026年新进1人,事业运行费用增多。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出等。项目支出4万元,比2025年减少0.5万元,主要原因是其他纪检监察事务支出减少。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算4万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费4万元,与上年持平,主要原因是1辆公务用车日常运行费用;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年一般公共预算财政拨款运行经费20.79万元,比上年增加0.22万元,主要原因为2026年新进1人,事业运行费用增多。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.6万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.6万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.6万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.6万元。
(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我委2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4万元。其中:一般项目1个,涉及资金4万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:冉琪莉;联系方式:023-40661130



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