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[ 索引号 ] 11500221009303649C/2026-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区纪委监委机关 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-01-23 [ 发布日期 ] 2026-01-23

中共重庆市长寿区纪律检查委员会(本级)2026年部门预算情况说明

日期:2026-01-23

     一、单位基本情况

(一)职能职责

区纪委的职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

区监委的职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

(二)单位构成

区纪委监委机关有18个内设机构,具体为:办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

区纪委监委设13个派驻纪检监察组,分别是驻区委办公室纪检监察组、驻区政府办公室纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区检察院纪检监察组、驻区发展和改革委员会纪检监察组、驻区教委纪检监察组、驻区公安局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区住房和城乡建委纪检监察组、驻区农业农村委纪检监察组、驻区卫生健康委纪检监察组、驻长寿经开区纪检监察组。

区监委设4个派出监察室,分别是派出第一监察室至第四监察室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2026年年初预算数5843.94万元,其中:一般公共预算拨款5843.94万元,收入较去年增加1026.18万元,主要是人员增加、纪检监察业务增加导致经费增加。

(二)支出预算

2026年年初预算数5843.94万元,其中:一般公共服务支出4815.07万元,教育支出18.52万元,社会保障和就业支出531.36万元,卫生健康支出209.8万元,住房保障支出269.19万元。支出较去年增加1026.18万元,主要是基本支出增加270.46万元,项目支出增加755.72万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5843.94万元,一般公共预算财政拨款支出5843.94万元,比2025年增加1026.18万元。其中:基本支出3844.84万元,比2025年增加270.46万元,主要原因是人员增多,工资和办公经费等增多,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1999.1万元,比2025年增加755.72万元,主要原因是做好2026年留置案件经费保障,主要用于大案要案查处、廉政文化建设、纪检监察业务培训、巡察专项工作、派驻(出)机构工作、区纪委监委机关和派驻纪检组集中办公等重点工作。

2026我委无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算31万元,比2025年减少4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费3万元,与2025年持平;公务用车运行维护费28万元,比2025年减少4万元,主要原因是油电混用公务用车减少油费使用;公务用车购置费0万元,与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年一般公共预算财政拨款运行经费561.63万元,比上年增加30.31万元,主要原因为纪检监察业务量增大,所需案件办理有关费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额32.9万元:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.9万元;其中一般公共预算拨款政府采购32.9万元:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.9万元。

(三)绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求,我委2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1999.1万元。其中:一般项目8个,涉及资金1999.1万元;重点专项0个,涉及资金0万元。

(四)国有资产占有使用情况

    截至202512月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车6辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入

指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉琪莉;联系方式:023-40661130

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