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[ 索引号 ] 11500221MB1922007B/2022-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区政府研究室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-12 [ 发布日期 ] 2022-10-12
[ 标 题 ] 重庆市长寿区人民政府研究室2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市长寿区人民政府研究室是区政府工作部门主要职责是:

1.文稿起草。负责起草《政府工作报告》;牵头组织区政府重要会议的文件起草,参与向市委、市政府及其领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作;根据区政府领导同志指示,单独或组织、协助有关方面起草、修改区政府有关重要文件,起草区政府主要领导同志的重要讲话等文稿。

2.调查研究。围绕区政府的中心工作和重大任务,负责组织或参与对长寿经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究,提出政策建议和咨询意见。

3.决策服务。发挥参谋和智库作用,协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究,跟踪研究国内外以及全市发展形势,收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态,为区政府及区政府领导同志决策提供参考建议和理论支撑。

4.联络协调。加强与市政府研究室的沟通联系,开展市内市外相关政府决策咨询部门和重点课题研究的工作交流。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市长寿区人民政府研究室设有3个内设机构。

1.综合科(调查研究科)。负责文电收发、机要保密、会务、档案、印章管理、内保、党建、组织人事、机构编制、财务、资产管理、政务公开、后勤服务和离退休人员工作;牵头负责协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究;负责与市政府研究室及市内市外相关单位的联络协调工作;负责政府自身建设和党风廉政等方面调查研究,起草或参与相关重要讲话、文件等文稿。

2.经济发展科。负责牵头起草《政府工作报告》;牵头起草区政府主要领导同志综合性讲话和报告等文稿。负责财税、金融、工业、科技、信息化、国资、交通、能源、统计、商贸物流、建筑业、房地产业、大数据应用、市场监管、民营经济、改革开放等方面重大问题的调查研究,起草或参与相关重要讲话、文件等文稿。

3.城乡社会科。负责参与起草《政府工作报告》;参与起草区政府主要领导同志综合性讲话和报告等文稿。负责城乡建设、城市管理、农业农村、水利、扶贫开发、自然资源、生态环保、教育、医疗保障、卫生健康、文化、旅游、体育、人力保障、劳动就业、安全生产、应急管理、退役军人事务、公安、司法、民政、信访、群团、民族宗教、社区建设等方面重大问题的调查研究,起草或参与相关重要讲话、文件等文稿。

)单位构成

本单位无下级预算单位。

)机构改革情况

2021年无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计278.18万元,支出总计278.18万元,年末无结转结余。支出较上年决算数增加21.53万元、增长8.39%,主要原因是2021年新增采购公车一辆。

2.收入情况。2021年度收入合计278.18万元,较上年决算数增加31.36万元,增长12.7%。主要原因是2021年新增采购公车一辆。其中:财政拨款收入278.18万元,占100.00%

3.支出情况。2021年度支出合计278.18万元,较上年决算数增加21.53万元、增长8.39%主要原因是2021年新增采购公车一辆。其中:基本支出195.92万元,占70.43%;项目支出82.26万元,占29.57%

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计278.18万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加21.53万元,分别增长8.39%,主要原因是2021年新增采购公车一辆

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入278.18万元,较上年决算数增加31.36万元,增长12.7%主要原因是2021年新增采购公车一辆。较年初预算数增加8.53万元,增长3.16%。主要原因是新增采购公务用车一辆

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出278.18万元,较上年决算数增加21.53万元,增长8.39%,主要原因是2021年新增采购公车一辆较年初预算数增加8.53万元,增长3.16%。主要原因是新增采购公务用车一辆

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出195.92万元。其中:人员经费167.86万元,较上年决算数增加22.52万元,增长13.42%,主要原因是人员经费包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等增加。公用经费28.06万元,较上年决算数减少12.08万元,减少30.09%,主要原因是办公费用减少。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计20.01万元,较年初预算数增加19.01万元,增长95%,主要原因是新增采购公务用车一辆较上年支出数增加20.01万元,增长95%主要原因是新增采购公务用车一辆

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费17.98万元,主要用于新购1辆机要通信用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元,增长100%,主要原因是新购1辆机要通信用车。较上年支出数增加17.98万元,增长100%,主要原因是.新购1辆机要通信用车

公务车运行维护费1.95万元,主要用于公车维修、保险等支出。费用支出较年初预算数增加1.95万元,增长100%,主要原因是新购1辆机要通信用车。较上年支出数增加1.95万元,增长100%,主要原因是新购1辆机要通信用车

公务接待费0.08万元,主要用于接待上级调研组。费用支出较年初预算数增加0.08万元,增长100%,主要原因是接待上级调研组。较上年支出数增加0.08万元,增长100%,主要原因是接待上级调研组

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费66元,车均购置费17.98万元,车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出28.06万元,2020年度减少12.08万元,减少30.09%,主要原因是办公费用减少

本年度会议费支出0.26万元,较上年决算数减少1.06万元,减少80.3%,主要原因是相关项目会议减少。本年度培训费支出0.81万元,较上年决算数减少0.17万元,减少17.35%,主要原因是相关培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金82.26万元;无委托第三方形式开展绩效重点评价。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表(《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》)。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人:张婕   联系方式:023-40244668


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