重庆市长寿区晏家街道办事处

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[ 索引号 ] 11500221009304414M/2024-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 长寿区晏家街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 发布日期 ] 2024-01-25

重庆市长寿区晏家街道农业服务中心2024年部门预算情况说明

日期:2024-01-25

一、单位基本情况

(一)职能职责。

农业服务中心:主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作;

社区事务服务中心:主要承担对社区服务工作的统筹指导、物业、环境卫生、社会事务等方面服务工作;

文化服务中心:主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作;

劳动就业和社会保障服务所:主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作;

退役军人服务站:主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;

综合行政执法大队:与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

建设环保服务中心:主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、环境保护、重大项目建设、征地拆迁等事务性工作。

(二)单位构成。

晏家街道统一设置5个事业单位,自主设置2个事业单位,共设有7个办事机构,包括:建设环保服务中心、劳动就业和社会保险服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、文化服务中心、退役军人服务中心和综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1,554.55万元,其中:一般公共预算拨款1,554.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加87.54万元,主要是基本支出增加97.54万元,主要用于人员和公用经费,项目支出减少10万元,主要用于保障农林支出项目,由此经费拨款增加87.54万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数1,554.55万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出 8.01万元,社会保障和就业支出245.21万元,卫生健康支出72.60万元,住房保障支出64.08万元,城乡社区支出10万元,农林水支出1,154.65万元。支出较去年增加87.54万元,主要是基本支出增加97.54万元,项目支出减少10万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,554.55万元,一般公共预算财政拨款支出1,554.55万元,比2023年增加87.54万元。其中:基本支出1,494.55万元,比2023年增加97.54万元,主要原因是兜牢兜实基层“三保”增加人员经费128.15万元,厉行节俭减少公用经费30.61万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出60.00万元,比2023年减少10万元,主要原因是村级公共服务项目减少,主要用于农业农村发展等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是长寿区晏家街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位为下设事业单位无此项经费支出;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位为下设事业单位无此项经费支出;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位为下设事业单位无此项经费支出;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是本单位为下设事业单位无此项经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我办2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。其中:一般项目2个,涉及资金60万元;重点专项0个,涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张圻 联系方式:023-40713770

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