| [ 索引号 ] | 11500221009303972T/2026-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 发布日期 ] | 2026-01-23 |
重庆市长寿区邮政业发展中心2026年预算情况说明
重庆市长寿区邮政业发展中心2026年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、宣传贯彻邮政业法律法规、方针政策和服务标准。负责全区邮政业安全监管相关服务性、事务性工作。
2、协助邮政业市级主管部门负责全区邮政业安全和应急管理体系建设、日常运行管理等的事务性工作。承担全区邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等的事务性工作。开展行业运行安全监测和预警工作。
3、研究提出全区邮政业服务地方经济社会发展的建议。承担全区邮政业重大项目推动和实施等的事务性工作。
4、完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市长寿区邮政业发展中心核定事业编制4名,截至目前在编4人,比去年增加2人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数89.75万元,其中:一般公共预算拨款89.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少55.95万元,主要是交通运输支出减少64.99万元,同时社会保障和就业等支出合计增加了9.04万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数89.75万元,其中:教育支出0.44万元,社会保障和就业支出10.57万元,卫生健康支出3.56万元,住房保障支出3.51万元,交通运输支出71.68万元。支出较去年减少55.95万元,主要是基本支出增加43.55万元,项目支出减少99.5万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入89.75万元,一般公共预算财政拨款支出89.75万元,比2025年减少55.95万元。其中:基本支出86.75万元,比2025年增加43.55万元,主要原因是本年新增了2名在职人员,以及本单位为2025年新设,去年的基本支出反映的是3-12月的预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3万元,比2025年或减少99.5万元,主要原因是本年取消了区级“邮运通”发展项目,本年初项目预算3万元主要用于原公社邮递人员医保、养老保险补贴等重点工作。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.4万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)费用0万元,较上年无变化;公务接待费0.4万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.2万元,其中政府采购货物预算0.2万元;一般公共预算拨款政府采购0.2万元,其中政府采购货物预算0.2万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,本单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3万元。其中:一般项目0个,涉及资金0万元;重点专项1个,涉及资金3万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
预算公开联系人:陈泽恒 联系方式:023-40244967



