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[ 索引号 ] 009303761/2019-00378 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区经济信息委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-01-11 [ 发布日期 ] 2019-01-12

重庆市长寿区经济和信息化委员会2019年部门预算情况说明

日期:2019-01-12

一、单位基本情况
    (一 ) 职能职责 。根据《中共重庆市长寿区委重庆市长寿区人民政府关于长寿区人民政府机构改革的实施意见》(长寿委发 〔2009〕31 号),设立重庆市长寿区经济和信息化委员会,为区政府工作部门。主要职能是:贯彻执行国家、市关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策,拟定并组织实施全区工 业发展规划、产业政策;负责工业投资管理,促进企业技术创新和技术进步,推进工业体制改革和管理创新;监测工业行业日常运行和电力、天然气行政管理及行政执法;指导推进信息化建设, 维护信息安全;组织协调节能降耗,对全区工业企业的安全生产履行行业监管职责,承担电力、天然气和民爆物品的日常监督管 理,负责全区盐业的管理和监督等职能。
    (二 ) 单位构成 。内设 6 个科室,即:办公室(党办)、人事教育科(信访科)、经济运行科(信息产业科)、企业发展科 (园区办)、节能科(环资科)、安全监管科(行政审批科),下辖电力天然气行政执法大队和中小企业服务中心。
    二、部门预算情况说明
    2019 年一般公共预算财政拨款收入 1544.77 万元,比 2018年增加 871.89 万元。其中:基本支出 857.77 万元,比 2018 年增加 317.19 万元,主要原因是对区级部门公用经费标准统一提高及人员经费、社保费用增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及离退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 687 万元,比 2018年增加 554.7 万元,主要原因是 2018 年工业企业考评奖励 550 万元纳入年初预算等,主要用于破关办代管人员经费、原乡镇企办非在编人员养老医疗补助和工业企业的年度考评等重点工作。 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    三、“三公”经费情况说明
    2019 年“三公”经费预算 19 万元,与 2018 持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2018 年减少 0 万元,主要原因是本年未安排出国(境);公务接待费 10 万元,与 2018 年持平,公务用车运行维护费 9 万元,与 2018 年持平,公务用车购置费 0 万元。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 195.03 万元,比上年增加 90.13 万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务车辆运行维护费及 其他商品和服务支出等。
    (二)绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 687 万元。保障原乡企录聘干、部分企业代管人员、原乡镇企办非在编制人员基本生活、养老、医疗补助等基本保障;通过考评,激励企业创新发展,助推企业再上台阶。
    (三)国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月底,本单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆(机要通信、应急保障用车)。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。
    五、专业性名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 预算公开联系方式:40245218


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