重庆市长寿区区城市管理局

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[ 索引号 ] 11500221768882506J/2022-00082 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-01-28 [ 发布日期 ] 2021-01-28

重庆市长寿区城市管理局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行国家和地方有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;统筹城市管理领域重大事项。负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。负责全区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城区道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理;负责街镇市政设施维护管理的指导监督;指导城区社会单位市政设施维护管理工作。负责全区停车场管理工作的指导协调和监督。负责城市供水、节水的监督管理;负责城市供水水质监督管理;负责城市二次供水管理;指导各镇供水、节水管理工作;负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理;负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理;指导各镇环境卫生管理工作。牵头组织开展城市市容环境综合整治;指导各镇市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置管理;指导各镇户外广告、店招店牌设置管理工作。负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理;组织编制区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导各镇绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理;组织开展城市义务植树活动;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督各镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和教育工作;实施城市管理高新技术推广与运用;开展城市管理行业人员培训。负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职责。完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成

机关内设办公室(行政审批科)、市容环卫科、市政公用科、园林绿化科、信访安监科(法制科)等5个职能科室,下设1个副处级单位即区城市管理综合行政执法支队下设1个处级单位即区城市管理服务中心,下设区市政设施和环境卫生管理处、区园林绿化管理所2个正科级事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数22040.45万元,其中:一般公共预算拨款12008.91万元,政府性基金预算拨款10031.54万元。收入较去年增加2500.05万元,主要是民生项目经费拨款增加1893.36万元

(二)支出预算:2021年年初预算数22040.45万元,其中:教育支出22.47万元社会保障和就业支出1005.62万元卫生健康支出208.99万元城乡社区支出20529.35万元;农林水支出90万元;住房保障支出184.02万元支出较去年增加2500.052499.57元,主要是基本支出增加606.69万元,项目支出增加1893.36万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入12008.91万元,一般公共预算财政拨款支出12008.91万元,比2020增加1346.91万元。其中基本支出11178.21万元,比2020年增加606.69万元,主要原因是新成立一家局属单位等,主要用于保障机关及局属单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出830.7万元,比2020年增加740.7万元,主要原因是预算口径的调整预算资金来源发生变化。主要用于城乡社区环保等工作。

2021年政府性基金预算收入10031.54万元政府性基金预算支出10031.54万元2020年增加1152.66万元,主要原因预算口径的调整预算资金来源发生变化。主要用于城乡社区环保等工作

四、“三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算464.4万元,比2020年减少13.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费8.4万元,比2020增加3.9万元,主要原因是迎接城市管理工作的检查增加;公务用车运行维护费456万元,比2020年减少17.5万元,主要原因是2020年报废了7辆车,因此相应开支减少公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(行政、参公单位)2021年一般公共预算财政拨款运行经费1424万元,比上年增加44万元,主要原因为2020年新成立一家局属单位--重庆市长寿区城市管理服务中心,故运行经费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额3734.95万元:政府采购货物预算861.69万元、政府采购工程预算746.34万元、政府采购服务预算2126.91万元;其中一般共预算拨款政府采购482.98万元:政府采购货物预算203.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 279.27万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我局2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款830.7万元。其中:一般性项目3个,涉及资金380.7万元;重点专项1个,涉及资金450万元。涉及政府性基金预算拨款10031.54万元。其中:一般性项目3个,涉及资金270万元;重点专项16个,涉及资金9761.54万元。重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆100辆,其中一般公务用车16辆、执勤执法用车84辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人段廷廷    联系方式023-40241798

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